亲爱的朋友们帮我解释一下财务上的有关增值税的进项税额和销项税额的区别,会计分录是怎做的啊,还有年度怎转利润的问题,谢谢!

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/05/05 20:44:30
亲爱的朋友们帮我解释一下财务上的有关增值税的进项税额和销项税额的区别,会计分录是怎做的啊,还有年度怎转利润的问题,谢谢!

亲爱的朋友们帮我解释一下财务上的有关增值税的进项税额和销项税额的区别,会计分录是怎做的啊,还有年度怎转利润的问题,谢谢!
亲爱的朋友们帮我解释一下财务上的有关增值税的进项税额和销项税额的区别,会计分录是怎做的啊,还有年度怎转利润的问题,谢谢!

亲爱的朋友们帮我解释一下财务上的有关增值税的进项税额和销项税额的区别,会计分录是怎做的啊,还有年度怎转利润的问题,谢谢!
进项税额就是进货时所付的增值税.销项税额就是销售货物所收取的增值税.
进项税,
借:库存商品或原材料
应交税金——应交增值税(进项税金)
贷:应付账款
销项税,
借:应收账款
贷:主营业务收入
应交税金——应交增值税(进项税金)
因为增值税是价外税,与利润无关,不结转利润.

进货时:借:库存
增值税-进项
贷:应付(银行存款等)
销售时:借:应收(银行存款等)
贷:主营业务收入
增值税-销项
若月末为贷方余额,则要结转、交税
结转时:借:应交税金-增值税-未交...

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进货时:借:库存
增值税-进项
贷:应付(银行存款等)
销售时:借:应收(银行存款等)
贷:主营业务收入
增值税-销项
若月末为贷方余额,则要结转、交税
结转时:借:应交税金-增值税-未交转出(三级科目看自己怎么设)
贷:应交税金-未交增值税
交税时:借:应交税金-未交增值税
贷:银行存款

收起

1、增值税进项税额是本企业购进货物和劳务取得的专用发票上的税额。分录为:
借:原材料
借:应交税费-应交增值税
贷:银行存款
2、销项税额本企业销售货物时计提的。分录为:
借:银行存款
贷:应交税费-应交增值税
贷:主营业务收入
3、年底结转当年利润,当年盈利时:
借:本年利润
贷:利润分配-未分配利润
当年亏...

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1、增值税进项税额是本企业购进货物和劳务取得的专用发票上的税额。分录为:
借:原材料
借:应交税费-应交增值税
贷:银行存款
2、销项税额本企业销售货物时计提的。分录为:
借:银行存款
贷:应交税费-应交增值税
贷:主营业务收入
3、年底结转当年利润,当年盈利时:
借:本年利润
贷:利润分配-未分配利润
当年亏损时:
借:利润分配-未弥补亏损
贷:本年利润

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增值税进项税是用来抵扣你应交的税金,
销项税是你销售货物或提供劳务需交的税金,
两者相抵是你要交的税金
增值税进项税额(借方:应交税金-增值税进项税)
增值税销项税额(贷方:应交税金-增值税销项税)
年度结转:借方:本年利润
贷方:未分配利润...

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增值税进项税是用来抵扣你应交的税金,
销项税是你销售货物或提供劳务需交的税金,
两者相抵是你要交的税金
增值税进项税额(借方:应交税金-增值税进项税)
增值税销项税额(贷方:应交税金-增值税销项税)
年度结转:借方:本年利润
贷方:未分配利润

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我国现行的是生产型增值税,以增值税专用发票为基础。销售货物开具专用发票,形成销项税,采购货物取得专用发票,形成进项税,销项税减去进项税的过程即为抵扣的意思。

什么是销项税额?
纳税人销售货物或者应税劳务,按照销售额和条例规定的税率计算并向购买方收取的增值税额,为销项税额。
销项税额的计算公式:
销项税额=销售额×税率
什么是进项税额?
纳税人购进货物或者接受应税劳务,所支付或者负担的增值税额为进项税额。
准予从销项税额中抵扣的进项税额有哪些?
(1)从销售方取得的增值税专用发票上注明...

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什么是销项税额?
纳税人销售货物或者应税劳务,按照销售额和条例规定的税率计算并向购买方收取的增值税额,为销项税额。
销项税额的计算公式:
销项税额=销售额×税率
什么是进项税额?
纳税人购进货物或者接受应税劳务,所支付或者负担的增值税额为进项税额。
准予从销项税额中抵扣的进项税额有哪些?
(1)从销售方取得的增值税专用发票上注明的增值税额;
(2).从海关取得的完税凭证上注明的增值税额;
(3).购进免税农业产品准予抵扣的进项税额,按照买价和10%的扣除率计算。进项税额计算公式:
进项税额=买价×扣除率
(4).对增值税一般纳税人外购货物(固定资产除外)所支付的运输费用,根据运费结算单据(普通发票)所列运费金额,依10%的扣除率计算进项税额准予扣除,但随同运费支付的装卸费、保险费等其他杂费不得计算扣除进项税额。
(5).从事废旧物资经营的增值税一般纳税人收购的废旧物资不能取得增值税专用发票的,根据经主管税务机关批准使用的收购凭证上注明的收购金额,依10%的扣除率计算进项税额予以扣除

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